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2018 年 三 公 经 费
2018年预算安排的“三公”经费0.78万元,同比2017年决算数增加0.73万元,增幅1460%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
2、公务接待费预算0.78万元,同比2017年决算数增加0.73万元,增幅1460%。增加原因是工作量增加,预计上级部门指导工作接待工作用餐有所增加;因支付系统原因2017年接待费有部分没结清,2018年再结清。。
3、公务用车购置和运行费预算0万元,同比无增减变化。
附件:1.49老龄办2018年三公经费批复表.xls
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